

朱雷同志指出,集團要結合深化改革確立審計管理體系、重視內審工作提升審計能力、加強應收類款項管理和完善工效聯動機制,切實做好財務業務證據收集、業財一體化系統優化工作。

會上,資產財務部布置了《關于排查監管企業應收類款項回收風險的通知》專項工作,通報分析了集團應收類款項基本情況;市場運營部提出了進一步完善催討機制、防止壞賬風險的工作措施;法務部分析了集團最近三年集團訴訟仲裁類案件情況并提示需要防范的法律風險;審計風控部通報了2021年集團內部審計工作要點及對集團經營風險進行了分析提示。
集團監事會主席、專職監事;集團審計風控部、資產財務部、市場營運部、法務部負責人及相關同志;集團直屬單位黨政主要領導、分管領導,財務、業務、法務部門負責人參加了會議。